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10.1采购管理上个月的订单入库单供应商都做错了,这个月发票还没开,怎么处理?方法1做红字采购入库单,将红蓝采购入库单做手工结算,再重新做正确的。方法2发票就做正确的供应商,不同供应商可以结算,就是通过供应商查报表订单之类的还是原来的。U10.1总账客户来电咨询:登陆软件时一直提示需要输入客户信息确认码,应用服务管理器中已设好客户信息确认码,点确定后登陆不了软件。2。
用户应收做汇兑损益以后在总账中查汇兑损益科目觉得余额不对,是否跟本月红冲之前月的汇兑损益有关系?客户1-5月都是这样的,分公司工程师上门也没有处理好,客户也不想查询原因了,建议客户按照之前的操作做,总账是没有问题的。
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特别说明:问题描述:应收转账凭证保存的时候提示:网络上有其他人正在保存凭证,请稍后再试。让用户清除单据锁定然后重新进入软件修改一下凭证试试,用户说可以了。s861总账填制银行之间的划转凭证时,还会要求录入现金流量项目,怎么做才能不录入呢?两个银行科目都已指定为现金流量科目,录入凭证时系统会弹出录入现金流量项目,则建议客户将选项中现金流量科目必录现金流量项目的勾去掉,再录入凭证,录入凭证后,再勾选上。
10.12月份的委外入库单把其他的材料出库单核销了,现在有一张委外入库单没有材料出库单核销?参照原来的委外订单(红字)生成红字委外入库单,做红字核销,冲回2月份的核销,再做蓝字入库单,重新做核销,核销数量不要核销后续的材料出库单。这样后续的委外入库单就有材料可以核销了。s870ufo客户询问资产负债表取数不正确,固定资产科目和未分配利润都有问题。
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