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这个是怎么调呀,请教一下具体的情况如下:这个是怎么调呀,请教一下不行啊,你看他下面的那个对应面板名称好像就不对,啊啊啊啊啊啊A4纸不是套打,可以直接选择非套打就可以了A4纸,那在哪儿选择您要根据您的纸张选择选什么样的呀在左上角的套打执行选择一下在哪儿选择呀您好您的套打模板重新选择一下,您的实际纸张要跟您的选择模板相符G6E固定资产取消年结具体的情况如下:G6E固定资产取消年结T3的产品应该也能用。
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为什么我看不到上一年度的帐?请大家回答下具体的情况如下:为什么我看不到上一年度的帐?请大家回答下T3是不能跨年度查询的,如果你要查16年的账,你直接使用你的用户登陆16年,操作日期也是改为16年,那你就可以进入查看了,并且你进去后不要点填制凭证那里查询,如果查凭证,要在查询凭证里查,或者查余额表。使用账套主管身份登录T3软件,然后选择上年的年度帐,日期也是上年的日期登录进去。或者建议截图看下用友U810。
用户说导入了固定资产卡片和应收应付期初,怎么看不到?s卡片管理打开的时候,取消开始使用日期可以看到导入的卡片;用户没有应收应付模块,所以需要使用科目期初余额的模版导入,用户明白。s直运业务销售发票在应收里生成了凭证。
备份账套时,备份了账套和年度帐,恢复的时候,账套下的可以恢复,年度帐下的恢复时没有文件具体的情况如下:备份账套时,备份了账套和年度帐,恢复的时候,账套下的可以恢复,年度帐下的恢复时没有文件年度账使用账套主管登录进行恢复,账套使用admin登录系统管理恢复;我上月末忘了进行月末转账了,我现在还能做具体的情况如下:我上月末忘了进行月末转账了,我现在还能做吗?如果能做,如何才能保证是上月的转账数额?您好,可以做的。
T3用友通具体的情况如下:你好,T3用友通10.3安装2005数据库登录T3提示:不能登录服务器,请检查服务器配置,账套号不正确,什么原因?有可能没开tcp/ip协议数据库不对吧查看一下服务器IP地址是否正确~~~服务器是否可以正常登陆开错的销售单怎么作废具体的情况如下:开错的销售单怎么作废在信息中心-经营历程,高级操作中红字反冲如何固定每一页表格打印行数,新设置的没有具体的情况如下:如何固定每一页表格打印行数。
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用友U810.1恢复记账,后续部分单据恢复记账了,但是要恢复一张入库单记账,还是灰色,咨询为何?移动平均,后续单据需要全部恢复记账,用户明白。890存货核算本月的采购入库单生成的凭证是借:库存商品,贷:应付暂估;为什么?告知若采购入库单是暂估状态,未与发票结算则走应付暂估科目;下月结算后蓝字回冲单报销走在途物资用户咨询在途物资的存货中间科目不平?本期结算的金额就不平。
T+12.2标准版中,以账套主管登录,基具体的情况如下:T+12.2标准版中,以账套主管登录,基础设置中无科目菜单,无法新增编辑会计科目?以下是附图,从第一张图右上角显当的是当前登录的账套主管的姓名,左上角显示的是当前登录用户确实是账套主管,左下的基础设置菜单里显示确实没有会计科目?是怎以回事儿?点开基础设置导航图,如图二所示,科目显示为灰色?是什么原因?那这个问题就需要查看数据进一步判断原因了。
存货管理特殊单据记账时提示手工输入单价,是原材料仓库的,但是没有半成品从原材料仓转出的情况啊,如何查看?指导在记账界面查看转出仓库为原材料仓库的单据情况,客户明白。T+专业版系统,基础设置~常用信息设置~具体的情况如下:T+专业版系统,基础设置~常用信息设置~计量单位~单计量和多计量,请问这单计量和多计量怎么区分?什么样的计量单位是单计量范单位?什么样计量单位是多计量单位?只有一个单位,比如1箱就是单计量。
月末在产品处理表的累计投产数量大于生产订单的数量和取数方式有关出纳管理反结账,提示“不能结转”提交问题分析;一个公司有26家门店,需要分别看到26家店的财务报表,怎么弄?具体的情况如下:一个公司有26家门店。
销货单弃审也出现不够出库具体的情况如下:销货单弃审也出现不够出库临时启用库存负库存,取消可用量控制。然后再操作。材料出库单记账了,现在要去生成凭证,在哪里生成??计价方式:全月平均,指导用户做期末处理,然后去财务核算中生成凭证。12.0客户端提示系统将在15秒后自动关闭,请及时保存数据!使用过程中一直没有什么问题!从这周开始频繁出现该提示!是需要打fs补丁么?为什么以前没问题?您好,建议打上fs补丁,再去观察情况。
10.1存货管理采购订单上的价格是100,后来发票来了是80现在如何处理?告知客户以发票为准,发票是正确的就可以,系统会根据暂估方式将之前回冲,客户明白。客户来电咨询:查看库存管理的出入库流水账时,怎样将原单据中的表头自定义项1显示出来?指导客户将出入库流水账显示使用UAP报表格式,然后点击右键恢复隐含列,勾选单据头自定义项1.卡片管理和卡片上显示的已折旧月份不一样,2017.8月份新增的卡片,在18。
1月份有一张发票一直没有制单,现在如何处理?经确认,客户的错误,这张发票事实上已经制单了。有中间科目,想转账,告知在总账直接做转账凭证即可。劳务存货如何设置。建议直接做发票销售发货取订单,如果存货是PE属性,是否不要做销售预留就可以直接选批号?您好,是的,PE不需要做预留。用友U872存货核算生成凭证的时候没有带出科目?指导在存货核算初始设置科目设置中设置存货科目和对方科目。客户设置成功。客户来电咨询。
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