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建账问题具体的情况如下:建立账套显示存储账套信息不成功备份后打上软件对应得补丁包并对账套都执行下补丁脚本我另一个问题我自己也找不到了,在另一个问题上面刚才传了啊具体现象请截图上传看下客户端T1工贸宝安装好了以后打开登陆服具体的情况如下:客户端T1工贸宝安装好了以后打开登陆服务器的窗口只有输入服务器的输入框没有输入端口号的与服务器电脑在同一个局域网连不上开放211和8282端口您好。
为什么房地产业的现金是101?银行102?房地产开发业具体的情况如下:为什么房地产业的现金是101?银行102?房地产开发业您好,这个是按照相应的会计规定预制的,如果不符合您的企业需求,可以建账的时候,选择其他行业性质,勾选预制科目,点开科目预览先看下科目年结工具赢IPAD,戳这里!T6人事版10.5导入人员资料具体的情况如下:T6人事版10.5导入人员资料,无法选择工作表?请问怎么处理联系服务商帮您远程看看吧。
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890总账年结后期初余额有问题:1、一个科目有二三级明细科目,明细科目没有余额,一级科目有余额,如何处理?2、其他应收款有二级科目挂了辅助核算,在期初余额有数,但在辅助期初余额没有数据,如如何处理。
利润表本年累计余额填写具体的情况如下:管理费用、财务费用等期初余额录入到累计贷方中,但利润表生成后无数字显示您好,期初的累计借,贷方不影响利润表余额,请根据期初数直接录入本年利润贷方期初余额。更换服务器后收款单账号信息系统不给选择具体的情况如下:更换服务器后收款单账号信息系统不给选择那得需要具体看数据来判断原因了,请由代理商将账套提交到支持网来查看下吧不是权限问题用账套主管登录操作看下其他账号能否正常选择,如果可以。
T3单据设计提示值重复具体的情况如下:T3单据设计提示值重复您好,是录入的顺序。那个数字代表宽度吗?您好,可以把0改为其他数值,比如7。出库单汇总打印具体的情况如下:您好,材料出库单能否当天按仓库汇总打印?可以的,在材料出库单界面点击表体的设置,设置好汇总条件后选择汇总页签,点击打印就可以按汇总进行打印了。年结工具赢IPAD,戳这里!现存量不对,整理现存量之后还是一样?得怎具体的情况如下:现存量不对。
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发出商品,如果存在换货的业务时,用户采用其他入库单和其他出库单进行处理,由于是全月平均,总会由于出入库的单价不一样导致发出商品对账不平同一个月走其他入库单收回退货产品,再发出。
模拟建单模块为存货核算客户咨询收发存汇总表数量为0结存金额不为0,如何调整?期末处理时勾选数量为0金额不为0自动生成出库调整单;手工录入出库调整单去进行调整,将金额调为0。810.1出纳管理新增了北京市工商银行的票据打印模板,现在登入操作,在出票人处输入上“工商银行”,按回车键之后,查看不到工商银行字样,如果重新点击全称中又可以查看到,为什么?本地在默认模板中操作没有出现该情况,用户处新建的模板。
890存货核算890存货管理做期末处理时有一遍的存货没有算出单价?全月平均计价方式,按仓库核算,指导客户查询一条记录的明细账,期初没有结存,本期没有入库,但是有出库造成的。检查客户没有做出库单,只做了发货单和发票,成本核算方式是按发票核算,销售选项勾选了允许超超可用量出库造成的。810.1采购订单一级审批没有问题,二级审批提示:未找到审批人请检查流程设计?二级审批人按人员编码只设置了一个。
10.1固定资产客户来电咨询固定资产与总账对账不平,相差的是一笔固定资产的值,确定是固定资产的原值正确,总账有问题,怎么办?同步指导客户查看卡片管理中有两张一样的卡片,有一张卡片没有生成凭证,告知客户如果卡片是多余的就删除,如果卡片是对的,则做凭证即可,客户明白用友U810.1销售管理销售订单执行统计表想显示客户分类和地区分类?无分组查询恢复隐藏列,勾选客户分类,没有地区分类字段,或者设置分组。
811总账使用非套打,想要一张A4纸打印处2张凭证,是否可以自定义增加纸型?告知可以,用户处已经在打印机传真中增加了纸型,预览也正常,但是打印出来就横向只打印了一半,建议将驱动卸载重新安装。零售管理,对账收款提示成功了。
加工未完成的产品按照半成品入库,但是本月不想结转该部分成本,要如何操作。客户产成品入库不在存货系统生成凭证,总账不对半成品部分生成凭证,建议客户半成品入库部分可以分配成本为0,领用时输入0成本,加工完成后入库产成品再分配成本即可。用户本月刚升级的,转账定义已经定义好了但是转账生成没有带出借方科目为什么?让用户检查转账定义的公式设置的没有问题,但是还是带不出来让用户重新定义转账然后在结转或者手工录入借方科目用户接受。
用友U813.0凭证未记账的时候对账是没问题的,记账之后对账报错,总帐与明细账不平,去查询明细账也有数据,请问如何处理?您好,恢复记账重新记账看下,如果不行isd提交处理具体分析。拒收单参照不到到货单,只有录入拒收数量。。经过测试确有此现象。,建议提交问题处理。来电咨询发出商品记账的问题~~~~~~~~~~~~已答复客户咨询:采购订单、入库单的供应商是A供应商,采购发票是B供应商,如何处理。用友U810。
1.采购了已批或,期初预付了228,系统怎么做?2.付尾款532系统里怎么做?1.预付期初没有在应付模块录入,带客户在应付期初录入228的付款单,然后与发票进行核销,核销制单。2.启用了付款申请单,参照采购订单做了付款申请单,参照付款申请单做532的付款单,然后核销。将之前的付款申请单关闭,此笔业务完结。客户来电13年已结账14年日期不存在的会计年度,数据怎么结转指导客户在基本信息中增加会计期间。在指导客户备份。
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