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财务软件取数错误怎么办(财务软件取数错误怎么办啊)

admin2023-07-144

点、技术架构和应用场景,并分享一些实际案例,以帮助您更好地了解该软件的价值和意义。

本文目录一览:

金蝶利润表取数错误怎么办,以前都很正常,取数公式也没改过

1、可能是公式输入有误,检查一下公式的输入 可以先和科目余额表对比,看看科目做凭证的方向是否正确。

2、根据需要将报表的公式进行修改,或重新设置。完成后点确定即可。在金蝶KIS标准版中,可以设置账上取数、表间取数、运算函数、日期段取数和通配符取数。单击【填入公式】按钮可在公式栏中按设置显示对应的公式。

3、有可能是服务器上打了补丁,但是客户端没有打,导致两边的组件不一致导致的,或者服务器和客户端用的安装文件不一样。

金蝶财务软件中资产负债表的应收应付期末数不对该怎么解决??_百度知...

应收账款中的负数余额,在出具资产负债表时,可填入预收账款,应付账款中的负数可填入预付账款。如果不设置预收预付科目的,可相应填入应付账款或者应收账款。

第一步:根据有问题的科目查找科目余额表的数据,确定是科目的上年年末数异常还是本年年初数异常。第二步:根据确定的异常数据,查看资产负债表单元格的取数公式。

应该是报表公式错误,你公司有没有预收账款业务啊。

先检查资产负债表公式有没有错误,如果有错,先改正公式错误,其次调整资产负债表年初数据,年初调平衡后,最后再看期末数是否平衡,若不平检查凭证数据,直至平衡。

金蝶的t型账户中取数是错的,怎么办

1、是否所有的凭证都已过账。会计期间是否正确。

2、可能是公式输入有误,检查一下公式的输入 可以先和科目余额表对比,看看科目做凭证的方向是否正确。

3、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。

4、尊敬的客户,您好:T型账户中非现金类借方合计和贷方合计与总账中现金类的借方合计、贷方合计不能直接对账。非现金的借贷方合计是扣除了取现或存款等类似凭证借贷都是现金或现金等价物科目的数据。

用友财务软件已录入期初余额错了怎么改

1、因为财务软件的期初一经使用就不得修改!鉴于这种情况。我建议你只要在你发现错误的月份。

2、期初余额录入错误,做一笔调整分录就行。期初余额,是指期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础,反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。

3、如果已经结账;先请反结账、再反记账(取消记账)再到期初余额那里修改期初余额。

4、具体需要看是哪个模块的期初数据错误。不同模块,解决期初录入数据的解决方法是不同的。如果使用的是最基础的总账模块,那需要把所有已经记账了的凭证,反记账回去,才可以修改总账中的期初。

财务软件报表数据对不上,应该如何核对或者处理呢?

其次,从帐务本身入手,检查是否科目运用正确,是否结转正确。做法为:逐笔复核会计分录,有没有记错科目的,如果没有接下来用软件提取凭证汇总表及科目余额汇总表,检验是否平衡。

你具体要看他们的明细账,如果主营业务收入有借方发生额,或是主营业务成本有贷方发生额,那么填利润表应该按明细账上的余额而不能按科目余额表上的。因为科目余额表上的余额多加了借方发生额上的数字或贷方发生额上的数字。

会计报表手误填错数据,因为实际账务处理、记录不出错是不能再做账务更正的,这种情况你需要写一份财务会计报表更正情况说明书备案(要不要交给税务局看你报表数据是否牵扯税收),在本月更正资产负债表期初数就可以了。

一定要按部就班,甚至是一小步都不能跳过,不然会出现一个很大的漏洞,比如以上说的做账和出纳对不上,这个时候要么开诚布公的审查原始凭证,要么进行实时对账,千万不能自行处理,不然会影响到个人的道德问题。

否则核对的时候需要把这部分数据剔除;库存类单据生成凭证时有修改为其他的非存货科目,或者修改凭证金额也会导致不平;核对时,业务不能勾上【包含未审核】,财务报表需要勾上【包含未记账】。

关于财务软件取数错误怎么办和财务软件取数错误怎么办啊的介绍到此就结束了,在当今数字化时代的背景下,企业需要依靠先进的信息技术和管理软件来应对市场挑战和机遇。而用友财务软件作为一款专业、可靠和智能的财务管理软件,可以为企业提供从财务核算到预算管控等多方位的信息支持。通过本文的介绍,我们深入了解了其产品特点和应用场景,并为您提供相关的参考和指导。

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