点、技术架构和应用场景,并分享一些实际案例,以帮助您更好地了解该软件的价值和意义。
1、进行反结账前,请先对当前期间的凭证进行以记账,然后再进行反结账处理。感谢您的提问。
2、对gl_voucher进行更新可以在a6软件里的“工具-数据库sql执行工具”里进行,也可使用sql server managemen进行查看及更新。感谢您的提问。
3、先通过:总账管理—初始化—参数设置,把“不允许跨年度反结账”勾去掉。然后:点击结账,左下角点反结账,输入管理员密码,就可以跨年度反结账了。反结帐后进行修改,最后再执行结帐,保存数据。
4、没图不好判断, 你可以查看下是否其他模块没有结账导致的。还有种可能性是你未增加新的会计期间(这种可能性比较大)。
5、可以试下,CTRL+SHIFT+F6 这三组合键同时操作 取消反结账 CTRL+H 反记账的操作。
6、第一步:反结账进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
结转时在最后一笔账的后面划双红线,表示本年结束,在下面的摘要栏中加盖“结转下年”戳记或注明“结转下年”字样,只在余额栏写上结转下年的余额就行了。然后在本页空白处,划一条红对角线,表示以下没有内容了。
结转下年的格式:年度终了结账时,有余额的账户要将余额结转到下年,并在摘要栏注明“结转下年”字样;在下一年会计年度新建有关会计账户的第一行余额栏内填写上年结转的余额,在摘要栏内填写“上年结转”,即完成结转。
如果是手工账,在年度账最后一行画一红线,摘要写“结转下年”,再把结转的金额借方、贷方、余额写上,最后在这行的下面画双红线,表示全年已结账。
先“本月合计”,下划单红线。再“本年累计”,下划双红线。最后“结转下年”将账户余额结平,下划双红线。
三栏式明细账:需要对上年末结出余额,本年按明细建账。在账页“日期”、“摘要”、“借(或贷)”及“余额”相应栏次,第一行里分别填上:“1月1日”、“上年结转”、“借(或贷)”、“金额”等。
在年底结转时,要在摘要栏上注明“结转下年”,并在余额栏中填写结存的:数量、单价、金额。并在“结转下年”下划两道红线,证明结转完毕。在新账本上,第一行要注明“上年结转”,那就不需要划红线了。这样就可以了。
先通过:总账管理—初始化—参数设置,把“不允许跨年度反结账”勾去掉。然后:点击结账,左下角点反结账,输入管理员密码,就可以跨年度反结账了。反结帐后进行修改,最后再执行结帐,保存数据。
在12月份账做完后,点结账,系统将自动进行年结处理结转到下一个年度。感谢您的提问。
如果是手工账,在每个明细账页最后一行划上双红线,在摘要栏写上“结转下年”,把余额写在双红线下面;在下年会计年度建新账簿第一行余额栏内填写上年结转的余额、并在摘要栏注明“上年结转”字样。
凭证---凭证管理---记账---全部反记账 航天信息软件技术有限公司是航天信息股份有限公司的全资子公司。
凭证---凭证管理---记账---全部反记账 航天信息软件技术有限公司是航天信息股份有限公司的全资子公司。
首先打开电脑登录航信a6财务软件,进入总账模块,凭证管理。其次打开单张凭证或者在凭证管理选择多张凭证。最后同时按下Ctrl+M组合键即可修改反记账。
可以试下,CTRL+SHIFT+F6 这三组合键同时操作 取消反结账 CTRL+H 反记账的操作。
先确定盈余公积的金额。借利润分配-计提盈余公积,贷资本公积-盈余公积。借利润分配-未分配利润,贷利润分配-计提盈余公积。
利润分配未分配利润结转:借(利润分配--未分配利润);贷(利润分配--提取法定盈余公积)。利润分配--提取任意盈余公积;利润分配--应付股利。利润分配的顺序依次是:提取法定盈余公积;提取任意盈余公积;向投资者分配利润。
不是说所有的未分配利润都要转到盈余公积科目,而是要按一定比例提取。一般是按10%提取法定盈余公积金,再按一定比例提取任意盈余公积金,并且提取的基数都是“当年”实现的利润,而不是累计实现的利润。
关于航天a6财务软件如何年终结转和航天a6财务软件收费标准的介绍到此就结束了,最后,总结一下,用友好会计财务软件作为一款集成化、智能化和安全化的财务管理软件,以其高效、精准和可靠的特点备受用户青睐。通过本文的介绍,我们深入了解了其产品功能和技术架构,并分享了一些实际应用案例,希望可以为您选择和使用用友财务软件提供有益的参考和指导,帮助您实现企业数字化转型和升级的目标。
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