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财务软件的报价单(来料加工企业买什么财务软件)

admin2022-05-31412

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应收款管理有两个二级明细应收账款科目,怎么设置基本科目的应收账款具体的情况如下:应收款管理有两个二级明细应收账款科目,怎么设置基本科目的应收账款如果是不同的客户要对应不同的明细应收科目,就在控制科目里去选择应收科目科目设置中只能选择一个最末级的科目,不能直接选择一级科目如果要这个票号不重复要用什么版本具体的情况如下:如果要这个票号不重复要用什么版本是想要管理客户费用问题。这个票号是手工输入的。

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相同的品种,每次做销售订单是不是都要输入具体的情况如下:相同的品种,每次做销售订单是不是都要输入价格?,可以第一次输入第二次带出吗?会记忆第一次的价格,不需要维护存货价格本你好,一定要专门先录入存货价格本么,我第一次在单据上输入它不会有记录单价吗?还要自己手动去“存货价格本”先录入??可以的,录入存货价格本,往来单位设置取相应价格等级,售价带出策略设置存货批发价格优先t3-不能打印怎么办。

3、好会计设置用户权限管理

老师我在出纳管理录选择日记账保存时提具体的情况如下:老师我在出纳管理录选择日记账保存时提示如图谢谢老师借方金额和贷方金额只能录入一个T3往来辅助核算明细具体的情况如下:T3预付账款2017年往来辅助核算里有明细,2018年里面没有明细余额表里都有数据?怎么弄出明细?在2018年度账套总账-期末-对账界面做一个对账操作,检查是否有对账不平。根据您反馈的问题及截图,您先通过反结账,凭证恢复记账到1月份后。

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你好,客户以前买过的东西怎么再显视出来?具体的情况如下:你好,客户以前买过的东西怎么再显视出来?这样我就不用一个一个从选了,再哪里找?没法记忆上次的购买记录您可以直接在商品名称框中输入名称回车。

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客户往来 的业务核算要不要设置往来科目不要设置在明细科目下u6v3.2plus1如何导入当月新增资产具体的情况如下:u6v3.2plus1如何导入当月新增资产,不是原始卡版,而有当月新购了大量的资产,手工录入太麻烦了。看提示,您应该用的是导入原始卡片的模板。刚确认了下,新增资产应该是无法批量的导入。实在抱歉。开始使用期间就是3月,会计期间也是3月是u6门户中根本导入工具,我就想问下实施工具能导入吗。

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收款单上审核问题具体的情况如下:T+一体化应用,做收款单(普通收款)审核人的位置,为什么打上客户的名称了,我审核的时候不能审核,弃审是灰色的,如图,什么情况,谢谢!图片上传不了了呢,一上传提示错误亲,您点击审核按钮的时候有什么提示呢?使用帐套主管操作下如图:谢谢!您更换成360浏览器重新上传下图片呢T+能不能在单据默认自动带出仓库具体的情况如下:T+有没有功能是根据部门自动带出仓库或者单据上自动默认部门的??。

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10.1总账可以修改凭证制单日期吗?告知修改制单日期跨月是不能修改,建议客户可以复制,重新生成,客户希望使用原凭证号,建议客户删除凭证,手工重新录入,客户明白用户的采购发票和付款单核销的时候提示:发票没有全部合同结算不能核销使用合同阶段,需要先在发票界面进行合同结算,指导操作解决。10.1版本,新建了一个帐套,打开总账时提示演示版,为什么?指导客户打开另一个帐套的总账,提示:加密盒已饱和。

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870应付发票生成凭证的时候带出来税金,但是实际上发票没有税金?确认发票上确实没有税金,建议客户可以修改凭证,吧税金去掉,s10.1,客户询问查询凭证的时候突然退出,是什么原因?其他客户端没有问题,建议客户重启客户端。

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总账,需要反记账,为什么凭证下没有恢复记账前状态呢?指导用户在对账界面重新操作,凭证下有恢复记账前状态了。用友U810.1采购管理客户来电称4月份的采购发票数量录错了,没有结算也没有审核,现在帐做到5月份了,想删除提示单据所在月份已经结帐,删除不了,怎么处理?告知做红字发票,红蓝发票做结算,在应付下做红票对冲,之后再做正确的蓝字发票与入库单做结算,客户明白。890总账1.客户来电咨询审计需要调整,有调整期吗。

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应付客户称付款申请单录入后,参照生成付款单,单据上需要录入‘应收账款’受控,科目如何处理?2、一家单位,又是供应商又是客户,如何能增加档案?3、调用常用凭证后,凭证上所有分录上金额是否有全部清零的快捷键?1、建立生成付款单后,可应付冲应收,合并制单,此时客户档案中需要增加客户档案;2、客户和供应商档案都得增加,可设置对应供应商或客户;可查看应收应付的帐表勾选包含对应供应商或客户。

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单元格公式是否有上限,公式字符已达一千个。有上限,建议使用过个单元格计算,然后再对单元格之间进行计算。用户问库存录入期初了,怎么出库显示还是负库存;库存期初录入后,未审核导致的;询问资产负债表左右不平衡?让客户拿余额表与资产负债表核对,查找不一致的地方,回电客户表示已处理完。请购单有审批流,现在撤销后要新增一行,增加不了?查审中看到没有撤销,撤销后可以新增行。11.0总账想要调整凭证打印行数。

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用友U8-10.1应收应付客户咨询在做预收冲应收的时候没有过滤出应收单,怎么回事?指导客户现在单据类型,客户表示可以过滤出来了。订货商城,上传产品失败具体的情况如下:刚成功开通了主商城,但上传商品失败了。

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11.0总账客户来电咨询在总账填制凭证的时候提示:制单序时控制?指导客户在选项中取消制单序时控制,问题解决。用友U890应收应付在应收模块中录入销售发票,需要录入存货分类及存货吗?告诉用户需要设置,指导用户在基础档案-存货档案中增加,问题解决库存管理,存货核算,13年年初就发现库存和存货对账不平,现在怎么办。可以在14年年初修改期初数据。怎么让银行科目录入流量,新增的银行科目?会计科目档案指定现金流量科目用户明白。

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怎么经过核算,能够得出业务员的毛利?您好,您的问题需查看,请稍等!您好,您可查看销售毛利分析,可定义分组:客户或存货+业务员;或者查看销售统计表,定义分组为业务员+存货来查看报表;那有其他的费用呢,比如说销售产生的人工费,怎么算到成本里?您好,您可在存货核算中做一张出库调整单来增加出库成本;用友U810.1客户来电咨询:1、增加结算方式的时候,提示编码规则错误,怎么办?2、结算方式中是否要勾选是否票据管理。

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