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咨询已经做了红字采购发票,如何生成蓝字发票,生成对应的凭证?直接录入蓝字发票,在应付模块中审核后,对红蓝发票制单即可,红票对冲可以冲销红蓝发票。s您好!我要重装系统,记账宝需要做什么备份具体的情况如下:您好。
我安装的是T+V12.2SQL2008R2完整版数据具体的情况如下:你好,我安装的是T+V12.2 SQL2008R2完整版数据库,今天下午软件登录不上去了,好像系统中病毒了,我是前天备份的,请问,我怎样把当前的数据恢复到其他电脑上,谢谢。您好,这样的话,只能在另外的电脑上搭建环境,恢复之前备份的账套,补录下这几天的数据;或者看下现在的服务器登录产品还能登录上去吗,如果可以登录的话,请用账套维护工具备份下客户账套。
T3倒进金蝶数据后没有2018你的数据具体的情况如下:T3倒进金蝶数据后没有2018你的数据,备份数据是最新的是这样的,KIS部分年度账套库,假如说有5年数据,用KIS做账,那么只是区分时间,一直录在一个数据库中。但是T3是一个年度一个数据库。我们不能把KIS5年的数据都导到T3一个年度中,那样期初,期中,期末数都不对,于是,就按照时间,分别导入T3的具体年度中,有几个年度,就往T3导入几次。不一定是两个三个。
10.1总账客户来电咨询,对某个科目在本月挂了辅助账后,导致总账结账时,提示辅助账和总账对账不平?告知客户将本年度所有涉及到该科目的凭证都手工修改,挂上辅助账;客户不是很愿意,告知客户如果不平的话,也可以对总账结账,只是会始终对账不平。客户明白。应收客户称查看供应链发票列表中税额和应收单据审核列表上的单据少一笔单据的税额,是否是做了并帐的操作导致?中途断线;回拨前台。
应付模块查询采购发票,并显示凭证号采购发票列表没有凭证号的栏目选择,建议用户通过应付核销明细表查询,根据应付展开其付款,并且栏目显示出凭证号,用户接受;批量修改业务员具体的情况如下:能批量修改业务员吗。
查询界面如何设置省却方案。指导使用。调账的问题具体的情况如下:用友软件上张三应付账款余额3万元,老板想调成4万元,这1万元做借款,再把这1万元做投资费用,请问我需要做哪些单据挂应付账款的凭证就是借:现金或银行存款贷:应付账款;再借:实收资本,贷:现金或银行存款。我们凭证都是单据生凭证做的,如果手工添加凭证只调整了报表,应付账款余额没有变化的直接做收款单会一直挂着这笔钱。
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用友U810.1总账使用A4纸进行凭证打印时,希望打印的两张能够对称,是否可以?指导将上边距加大,然后看打印效果,往中间移了,还差一点,告知再增大上边距即可。合同履行跟踪表关联查看合同点标的页没有反应安装合同补丁测试客户咨询在存货核算里怎么看存货的入账科目是哪个?告知客户查询存货科目设置。u11.1销售管理客户咨询如何在销售模块增加合同评审单据?跟其他坐席确认告知客户系统中没有此单据无法增加,如果要实现建议二次开发。
客户咨询:总账,期初余额的界面上,都是银行存款下的明细科目,想让两个人同时在不同的明细科目下在往来明细内录入,行不行?告诉客户如果是在同一个一级科目下,是不能两个人同时录入的,不同的一级科目是可以同时录入的。
890,总账。客户凭证编号方式改成了手工编号,收款单生成凭证的时候不能手动修改凭证号,且可以保存凭证,保存后凭证号是变成最后一个号。经测试改为手工编号后,需要填写凭证号才能保存凭证,而客户方却可以直接保存凭证,也就是说总账选项没有生效,怀疑补丁环境或远程的问题(客户远程登陆的),客户表示暂时就这样,此单关闭。s客户来电找243号工程师。***********朱女士参照执行单做了发票,但是在应付中无法审核。
10.1应付管理1.预付美元,但是收到采购发票是人民币,如何做核销?2.实际此供应商的预付账款美元户是没有余额的,为什么在与总账对账界面应付系统和总账系统都有余额呢?***********-6211龙小姐1.指导客户做异币种核销成功。2.告知客户先将异币种核销生成凭证,再对账,若还有问题,核对业务明细账和供应商明细账即可。客户明白11.1库存管理怎么查出材料出库单被谁删除了?没有购买内部控制模块。
用友U8只有总账模块,能做核销操作吗,能看账龄吗?您好,无法做单据的核销,可以做凭证的往来两清,不是必须要做的,要查看账龄,可以到账表-客户往来账-客户往来账龄分析中查看,还有供应商往来账龄分析和个人往来账龄分析。您好,那往来两清这个是怎么操作的呢?到客户往来两清中点自动两清或手工两清即可。客户端登陆不上服务器????????指导客户到客户端ping服务器不通现在我们公司用友上不去,主服务器也上不去您好。
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