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数据库被删除了,客户端还在,数据还能恢复具体的情况如下:数据库被删除了,客户端还在,数据还能恢复吗?通过元安装路径下服务器下data里面的ldf和mdf文件恢复数据具体操作方法:新建一个同名账套,停止数据库服务,将元安装路径下的ldf和mdf文件拷贝覆盖现在安装路径下的ldf和mdf,再开启数据库服务,打开软件操作。物理数据恢复可以参考知识库的恢复方法:http://service.chanjet。
昨天误删了u盘内的文件现在提示已被格式具体的情况如下:昨天误删了u盘内的文件现在提示已被格式化需要我到网站下载文件覆盖但网站现在以关闭求帮助邮件已经发送,请查收。503413882qq.com还在吗?不好意思又麻烦您了直接发到我邮箱吧4G的您好,您是记账宝U盘还是商贸宝U盘版软件?U盘是2G还是4G的呢。
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密码忘了,怎么找回具体的情况如下:为空试下抱歉公司有规定我们不能通过私人微信联系,您是怎么操作的呢,能不能截个图我看一下方便我加您个微信吗?您好,我刚才鼓捣了一会儿,不会,您能帮我远程一下吗?谢谢您好。
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T3期初具体的情况如下:T3的几种期初,什么叫期初您选择优化流程的目的是因为发票跟入库都是同时的?如果是这样的,那么这样也没有问题啊可是我是优化流程,就发现,我入了期初采购入库单后,发票就是自动结算,产生应付期初4月1日之前已经入库并且已经结算但是没有出库的库存,就是库存的期初您好!总账期初,您年中启用,比如说4月1日启用,那么截止到4月1日之前的数据余额,就是用4月1日登录的期初数。您单位前3个月做账。
10.1总账客户来电咨询查看原材料的明细账的数量金额式,数量一列,怎么办?指导客户点击还原,问题解决872生产订单生产订单挪料问题。用户对于生产订单挪料的时候,挪料方式不明白??给用户讲解挪料方式。T+做了销售费用分摊后具体的情况如下:T+做了销售费用分摊后,产品的记账成本增加,然后费用单也生成了对应的凭证,这个时候做结转会不会主营业务包含了成本,费用单上面又结转了成本,重复了。
11.0存货核算红字委外入库单记账不了,是灰色的?经沟通,红字委外入库单没有核销,告知客户没有核销是记账不了的。指导客户去手工核销中,核销方式选择红字。后续回电,客户问题解决!用友U810。
出入库单无法审核,显示锁盘具体的情况如下:盘点单都审核结束了,仓库还是显示锁盘,11号锁盘后就没用过,24号审核盘点单如果确认所有盘点已经完成且审核,那么就先打下补丁,如果补丁不能解决,请联系服务商提交支持网处理。建议查看一下盘点列表中有一张盘点单的审核人为空白的,双击开把它审核,或者删除,查看一下效果用友U810.0销售管理客户来电咨询销售发票审核自动生成的发货单现在要参照生成退货的参照不到。
伙伴工程师来电;系统中的凭证号不按照顺序排序,凭证号乱掉;建议咨询产品支持;客户来电要求派单:已与分公司王欣工程师联系好明天(2013.5.31日)上门处理销售统计报毛利问题。***********刘女士上海市南京西路1468号8楼指导客户操作应收应付模块,客户确认没有问题了。固定资产客户称需要做部门转移变动单,需要变动日期为2013.10.10,登陆后找不到变动单中的部门变动的节点,如何处理。
890库存有个存货之前出库的时候数量是60,但是换算率本来是20的,录入为30,导致件数为2,造成现在库存中的件数多了一个,如何处理?指导用户做其他入库单,数量60,换算率30,件数是2,然后再做出库单数量60,换算率20,件数3,处理成功。告知用户浮动换算率和固定换算率的区别。T+往来单位显示不全。具体的情况如下:这本来有31条记录,可只显示22条还没法往下拉是什么原因?我清除了缓存。不客气谢谢。安装好补丁。
10.1库存管理客户称调拨单已经恢复记账,弃审时提示:无法弃审?指导客户联查调拨单生成的其他出入库单未审核,再查看调拨单弃审按钮是灰色的,审核是亮色的,审核人为空,告知客户此调拨单未审核,不需要弃审。
10.0采购管理客户来电咨询,入库后退货了,参照入库单生成采购发票,保存不了,如何处理?经沟通客户红蓝采购入库单数量一致。告知客户那就不需要做采购发票,直接做红蓝入库单结算。并指导客户进行红蓝入库单手工结算,客户操作成功!打印凭证,用的A4纸设置了一张A4纸打具体的情况如下:打印凭证,用的A4纸设置了一张A4纸打印2张凭证,但第二张凭证表头没有打出来,每页打印表头也勾选了的,表体的合计也没有出来如果都勾选了还是不行。
本单位开户银行不能大于12位吗?您好!请您查看您的基础档案-收付结算下的银行档案,查看银行档案是否设置了帐号定长10.1销售管理客户来电咨询,1、其有模具要销售给客户,但要走其他业务收入?2、销售发票的单据编号可不可以手工修改?1、告知客户可以做销售订单,开票,至于要走其他业务收入,可以在应收系统进行设置。指导客户在产品科目设置中按存货设置对应销售收入科目。2、告知客户可以,在单据编号设置中,销售发票勾选上手工改动。
只有应收应付,总账模块。上月收到一张供应商开具的发票金额为10万。本月收到红字发票冲销上月应付款2万。后期再付款,但是不退货,这个要怎么处理您好,发票与入库单结算了吗?没有采购模块,之前在应付中做应付单的,生成借原材料,贷应付账款发票,现在只冲销部分应付款,不涉及其他科目怎么操作,做应付单借贷都为应付款时提示第一行不应为应付系统手控科目如果原来做的应付单,现在就做应付单红字,科目与之前单据一致,红字的。
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