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财务软件怎么分过账(a3财务软件有什么特点)

admin2022-08-31448

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T6固定资产不平衡具体的情况如下:这个情况怎么解决固定资产对账不平上个月固定资产和总账平衡不平衡,如果平衡,那么反结账到上月,重新做一下本月业务,如果上月也不平衡,那么看看总账期初和固定资产期初是不是就不平客户来电咨询。

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出库调整单,正常单据记账-月末处理后-的具体的情况如下:出库调整单,正常单据记账-月末处理后-的结存金额是53306.68。但是我要做调整单,把结存的金额调成53857.43。调整的方法是不是做入库调整单,金额填这两个数的差额,但是为什么填了差额最后的结存金额还是不对记账后做调整单,那怎么把这张调整单记账呢,有详细的步骤吗要记账完毕之后在做调整单,然后在把调整单记账做调整单之前我恢复记账前状态,然后做入库调整。

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畅捷通t1账套可能被删除,没有备份,怎么办具体的情况如下:数据库不正常,在线等这种情况是数据库中有一致性错误,需要通过修复一致性错误的语句进行修复,建议联系您的经销商帮您远程查看一下数据畅捷通t3数据如何导出。

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为什么录入了期初余额还是选择不了仓库?求具体的情况如下:为什么录入了期初余额还是选择不了仓库?求解答!额,销售没有期初发货单的。T6有期初发货单T+普及版12.3往来核销操作视频具体的情况如下:T+普及版12.3往来核销操作视频链接有吗?您好,这个是视频连接:https://service.chanjet。

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您好,应收明细账红票对冲出现HRAR00具体的情况如下:您好,应收明细账红票对冲出现HRAR00000000单据,请问这张单据怎么出现的,如何能取消红票对冲,删除这张单据,谢谢。好的,刚才试验了,谢谢。需要先取消结账才能取消操作,红票对冲是否正常你可以做一笔对比一下,你上面截图不全我看不出来。已经结账的月份,是否需要取消结账才能取消红票对冲?请问进行红票对冲操作出现HRAR0000000这样的单据号。

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用友U8-11.0销售管理客户来电说去年8月份启用系统,启用之前的销售单价金额少了,但是供应链没有期初单据,怎么调整?告知客户直接在应收管理里面做应收单调整。客户明白如何在定义产品属性中停用该订单,成本对象?曾会计***********本月不核算这些订单;11:32回拨,870版本没有停用成本对象的功能;客户现在做12月份的成本,告知以11月份日期登录把订单关闭,然后在定义产品属性中重新刷新。

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890总账1.客户咨询录入期初余额错了,现在二级科目显示黄色金额修改删除不了,点往来明细也没有任何数据?2.在总账期初余额录了金额,在固定资产录入原始卡片对吗?3.有很多存货,是不是在库存录入期初,会传递到存货。

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1、财务软件升级费记什么科目

客户咨询采购发票是税务局开的,入库单要做吗?供货单位输入什么单位呢?告知客户要做采购入库单,供货单位可以录入原单位,开票的时候供货单位可以修改为税务局。发票可以做现付。客户来电无声,回电不通。查看服务记录,客户已经重新来电咨询,此单关闭客户来电无声,回电不通。查看服务记录,客户已经重新来电咨询,此单关闭用户的资产负债表不平,左右不等,但是用户不知道差在哪里,怎么查?首先让用户检查所有凭证是否记账。

2、金蝶财务软件建账套选什么会计

890库存管理材料出库单参照委外订单生成,提示:存货不能超委外订单用料表行应领数量发料。如何处理?指导客户查看委外订单用料分析表,查询该委外订单号对应的未领数量,材料出库单上的数量大于未领数量,所以会出现提示,客户明白。T+如何根据客户余额限制创建销售订单的总金额具体的情况如下:如何设置在创建销售订单时候,销售订单的总金额不能大于客户的余额+信用额度。2个地方设置。第一个是在往来单位上面设置客户额度金额。

3、财务软件建账注意什么

客户咨询:单据打印时点击打印没有相应。***********-8019靳先生建议客户重新安装打印机驱动,15:00左右回电。15:06回电,还在调整。15:59回电,问题解决。12.2版本的,进货单生成入库单后,入库具体的情况如下:12.2版本的,进货单生成入库单后,入库单未审核,但进货单界面以及进货单明细表、进货单统计表都显示已入库。这个需要您到支持网上提交反馈下,让转给开发进行处理下了。那看能否修改一下。

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客户来电咨询:应收账款现在有美元,如何操作?指导客户增加下级科目设置科目外币核算,在基础科目设置中设置一下即可用户问库存录入期初了,怎么出库显示还是负库存;库存期初录入后,未审核导致的;为什么T+11。

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进货单立账,采购发票下个月到,这种具体的情况如下:进货单立账,采购发票下个月到,这种业务怎么处理是进货单立账=发票实际的业务是老板想晚点做发票就是这个月到了货下个月再做发票你的意思是进货单立账这个月做了进货单就是做了发票那就到货做采购入库单到发票做进货单大概是这意思zhunyeban请问你用的普及版还是标准版还是专业版普及版无法满足您的需要进货单就是发票。

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1.客户询问做了凭证,在客户往来两清处看不到?2.如何手工做客户往来两清,如何自动做?1.客户凭证分录没有客户往来辅助核算,需要勾选,凭证审核记账之后进入客户往来两清,选择对应科目及客户就可以看到。2.在客户往来两清界面双击对应记录,让两清标志打上Y即可,若要自动两清则点击自动。取消两清是双击对应的记录里两清那一列,或者点取消两清按钮。用友U810.1系统管理客户来电咨询:操作员的权限能否导出来?经测试。

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