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G6E固定资产类别的折旧是灰色的,不能修改具体的情况如下:G6E固定资产类别的折旧是灰色的,不能修改,总账和固定资产已经反到2017年的1月了,但是资产的类别,把总是不提折旧修改成总是计提折旧,但是灰色的不能修改。
T6发货单关联发票具体的情况如下:T6发货单关联发票,这张发货单已经审核了,可是发票过滤生成选不了,联查这张发货单也是没有生成发票记录的,怎么回事?不要定位发货单号,直接显示查一下,如果还是没有,就需要跟踪查下数据库了。就请您提交一个问题看下没有您好!这个普通销售业务没有问题吧生产返修单在哪里做具体的情况如下:生产返修单在哪里做走质检流程,入库的时候选返工返修入库。t6销售结算不开票,如何结算。
财务表白生产Excel表格失败,出纳导出成功具体的情况如下:用T3生成Excel财务报表的时候提示未安装‘微软Office‘生产Excel失败,但是电脑是有的’,然后在出纳导出Excel表就可以。就财务报表不行是怎么回事?需要安装完整版的OFFICE哈行业性质与科目设置不符具体的情况如下:恢复的账套提示行业性质与科目设置不符。https://service.chanjet.com/fudai/product/726。
进行结转的时候遇到下图提示,可能之前结具体的情况如下:进行结转的时候遇到下图提示,可能之前结转的时候掉线了,异常任务也清除了,服务器也重启了。科目末级标志的事情我直接百度出来了数据问题,提交数据吧您好,该问题是数据问题,您联系一下您的服务商,提交支持网数据吧1:发票类型如果没有选择的话,不显示无。具体的情况如下:1:发票类型如果没有选择的话,不显示无。2:右侧白联,红联,蓝联。
1.客户来电咨询凭证已经做到3月了,想在1月增加一张凭证,为什么以1月份的日期登陆进去制单日期还是3月份?2.能否插入一张凭证?1.指导客户手工修改制单日期即可,客户操作成功。2.不能插入凭证。
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同步现存量失败具体的情况如下:T+标准版12.2,POS端按ctrl+1 提示同步现存量失败,按F11提示[主动同步]下载基础数据失败要改为811,重新同步下,如果还是有问题的请由代理商协助提交到支持网来进一步查看pos端和处理您好,我把端口修改了还是不成软件端口是811,解析后的端口是8294,应该设置成哪个端口是的,确认要与软件的端口号保持一致是不是修改这个检查这个POS端与服务器端的网络连接。
特别说明:问题描述:填制凭证中看不到6月份的凭证?凭证未恢复记账,恢复后可以看到凭证。s871采购发票的税率是17%,运费发票的税率是6%,和入库单结算后,在应付款审核时发票税率16.81%,运费发票的税率是5.66%实际是表头税率和表体不一样,表体是录入税额后反算税率的所以不一致,税额和价税合计是没问题的,这个没有问题,两张发票可以合并生成凭证,税金科目如果自动带出来了就会合并,可以拆成两条分录。
库房打给我的进货单上有价格,为什么在商品具体的情况如下:库房打给我的进货单上有价格,为什么在商品毛利分析里没有这个商品的成本呢可以截图看一下吗产成品入库单是做了的商品毛利分析里还是体现不出来成本是销售毛利分析表吗。
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导购员所属的部门要和门店所属的部门一致才具体的情况如下:导购员所属的部门要和门店所属的部门一致才可以吗?好吧是的,不然零售收银带不出导购员是的,如果不是同一个部门,选择导购员的时候,选择不到这个导购员用户咨询凭证的摘要是否可以带出单据号?指导用户在初始设置-科目设置-凭证摘要设置中设置。用友U890存货核算客户来电咨询期末除了生成的出库调整单没有生成凭证,有影响吗。收发存汇总表结存单价是什么?告诉客户有影响。
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10.1总账客户来电咨询进行月末结账,站点正在运行转账定义,模块互斥,怎么回事呢?告知客户让其他所有人退出软件,以admin的身份登录系统管理,在视图-清楚所有任务,客户明白特别说明:问题描述:收发存汇总表输出的时候提示:不能定义重复列;恢复默认格式无效,隐含部分字段后,输出成功;用友U852总账年结后期初余额里有数,往来明细为空,怎么处理?指导用户先取消科目辅助核算,然后删除期初余额,再设置辅助核算。
在服务器上点击补丁更新,在设置链接时提示这个,该怎么解决?您好!建议您重新下载最新版本的ISD,。ISD的下载地址是在http://fwq.yonyou.com/up_service/index.php?r=public/serv的产品下载中。然后再测试连接一下与您的补丁服务器是否能正常连接成功,可以通过PING服务器的IP地址试试。客户来来电咨询库存台账的结存怎么和现存量报表对不上。
领料申请单上会填写出库类别,然后材料出库单参照申请单的时候,一次会参照多张申请单,能否提示出库类别不同不能参照?就像图中一样您好,这边测试系统目前无法设置用友U8852总账客户来电咨询想在总账里使用应收票据科目,在哪里可以设置?告知客户在总帐-设置-选项里把可以使用应收受控科目反勾就可以,客户表示如果在总帐里使用应收票据科目会有什么影响,告知客户一般应收票据是做了票据录入后生成相应的凭证,是从应收系统传递到总帐的。
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