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期间损益结转,有损益科目指定了项目核算,自定义项合同号必录,后取消必录,期间损益结转可以生成凭证,不必输入合同号。结账时是否提示对账不平?自定义项非必录项,结账对账不检查。加密卡提示演示期已到期,如何处理。
成本管理结算时,提示有未生成的成品成本计具体的情况如下:成本管理结算时,提示有未生成的成品成本计算,无法结算你好,请您点击成本检测,看一下是哪些成本未完成呢,可能原因有存货没有录入到成本中心对照表,没有做分配表。用友T6新建年度账时提示错误信息是以下截具体的情况如下:用友T6新建年度账时提示错误信息是以下截图里的,请问如何解决处理。请回复,谢谢!好的,谢谢!我先试一下。是的您好,请问是用清除异常任务工具吗。
一打开采购入库单列表就提示这个具体的情况如下:一打开采购入库单列表就提示这个5.1不支持win7系统,建议换成xp或2003系统。T65.1的版本安装在win7系统上,有没有问题有的补丁卸载不了,固态硬盘,还有什么更好的办法解决这个问题,卸载了一些补丁,还是不行就是卸载系统更新的最新补丁。你给我的网址打不开,问题还是没解决这个问题是由于系统更新导致DLL组件异常引起的。
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T6删除账套具体的情况如下:在已经删除物理文件,数据库文件的前提下如何删除T6中那些碍眼的不用的账套没事,不用谢的!很好用,成功删除,谢谢!您好!请使用下面的数据库删除工具:https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=575627dee657f10927c87f9d您好,请问下,我发票结算时,存货结算错了具体的情况如下:您好,请问下,我发票结算时。
请二线老师回电。供应商科目余额表有一些供应商有期末但是没有发生和期初871***********7-666祝先生***********s告知QQ号码,等待远程。远程用户机器在数据表里gl_accass里删除供应商记录是11条的记录,再去查账就正确了。与淘宝链接具体的情况如下:请问下T+能跟淘宝直接链接吗?把销售数据直接引入到T+的系统上?电商通是T+软件与电商平台线上店铺对接的功能,全新B2C管理。
客户来电咨询其期初余额已经录入完毕,而后进行对账操作,各项对账结果都是正确,能否录入新年度的业务?告知用户可以。890采购管理2月的入库单是A,实际上是根据A、B来采购的,3月份来了发票,如何处理。
用友U811.1出纳管理客户来电咨询:有一笔业务是做在4月份,而银行对账单是5月份才来,如何去做对账的操作?16:20回电,客户表示问题已解决。用友U870总账客户来电咨询:客户换了一台打印机,客户是套打纸,一直没有问题,但是现在在凭证打印时,打印出来是效果却是非套打的效果,问怎么设置?指导客户操作可以在总账-设置-选项-账薄,取消凭证账薄套打再重新勾选一下,重新触发一下,客户操作成功,问题解决。
总账客户称打印客户往来辅助账只打印一个科目,无期初余额,本期无发生也打印;勾选不能选择上,如何处理?告知不要在预览中打印,指导总账选项中切换按月排页,客户明白;新增收发类别对总账有什么影响具体的情况如下:新增收发类别对总账有什么影响在科目设置中设置单据对应生成凭证后就没有问题。存货核算收发存汇总表查询,表头列名不显示?点格式按钮,将明细选项部分取消再重新勾选后显示正常。客户来电咨询其调整了总账上年的期末数据。
特别说明:问题描述:采购资产打开,没有内容?采购发票,结算没有做,告知做完即可点开采购资产进行操作。10.1,总账,客户咨询想在填制凭证那,加个复核人能加吗?客户想在填制凭证界面加,告知软件预置的,无法添加,客户明白。s材料出库单不能记账。。重复问题,方案同原来。现金流量项目指定之后如何简便操作然后查看现金流量表不能,只是在凭证录入的时候自动带出现金流量项目凭证打印T+里的内容都这样。
如何让某个帐号可以在审核通知里看到需要审核的单据具体的情况如下:如何让某个帐号可以在审核通知里看到需要审核的单据如果要在单据审核通知中显示消息,需要在“系统管理”-“单据消息设置”-消息类型为审核通知。
用友U8.51客户来电咨询其操作销售成本结转时无法正常生成凭证,是何原因沟通客户过程中,查看客户所发邮件发现客户的库存商品为购入的,客户的实际需求为如何将库存商品结转到主营业务成本上,该功能节点不能支持客户要求,建议客户可以直接填制凭证,客户告知需要系统自动生成凭证,故同步指导客户进行自定义转账操作,但客户转账生成的凭证不正确,无法正常带出借贷方,重新登录软件仍是此现象,去客户相应版本上测试,不存在客户现象。
采购订单Word打印模版在哪设置?您好!您可以点击格式设置,选择WORD打印模板后,进入到WORD界面进行修改设置。进不去啊?您好!请问您提示什么报错呢?应收应付要反结,怎么处理?需要删除2014年年度账U11.0应收款管理客户来电咨询其上月填制一张收款单录入错了客户,如何处理?沟通客户过程中,该收款单已生成凭证,故告知用户可填制一张红字相同的收款单,生成凭证,而后红字收款单与原蓝字收款单做核销。
用友U872采购管理客户咨询之前月份有一笔采购入库单供应商录错了,现在月份来了正确供应商的采购发票,如何处理?建议客户确认是否有到货业务,然后做退货单后续做红字采购入库单调整,然后红蓝采购入库单做结算,后续做正确供应商的采购入库单和采购发票结算即可,客户明白用友U810.1参照请购单生成采购订单保存的时候提示:第0行项目大类录入不正确,咨询为何?单据格式设置显示项目大类。
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