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T+受托加工的原料怎么入库?具体的情况如下:T+受托加工的原料怎么入库?您好,受托加工入库原材料采用“其他入库单”有数量、无单价录入方式。第一计价模式需要换成仓库+存货的模式。
单据打印设置具体的情况如下:您好,问一下单据打印设置如何能把可用量和现存量打印出来。我自己设置了取不了数,是空的。好的,谢谢没有其他方式了,如果是想要保存后打印出来的话,这个问题请由服务商到支持网提交需求问题反馈至开发人员看下能否改进这个功能吧哦,那就是打不出来,有没有其他办法?单据保存后这两个字段目前不能支持打印,只有销货单和销售订单保存之前用快捷键alt+~打印才有用客户进行借:银行,贷:银行时。
帐套质疑修复之后登陆不上具体的情况如下:帐套质疑修复之后登陆不上不好用您好,请备份下帐套数据,到工具下载里面下载行业性质与科目分类不符的修复工具修复。T3标准版,导入固定资产卡片,导不进去啊具体的情况如下:T3标准版,导入固定资产卡片,导不进去啊。有什么需要注意的么?部门我都添加了,我是用系统工具导入的。您好!导入的是原始卡片,您先填写一张原始卡片,然后使用系统工具导出模版,再根据模版进行填写所要导入的卡片。
T1财贸宝,现金流量表数据不正确,要在哪具体的情况如下:T1财贸宝,现金流量表数据不正确,要在哪里如何设置财贸包的凭证流量是自动分配的,取数不正确,您得一张张查凭证T3制单人、记账、复核怎么修改(增加)呢?具体的情况如下:你好,想咨询一下T3怎么修改(增加)制单人、记账、复核?比如之前的制单人、记账、复核,换成别的制单人、记账、复核?怎么操作流程?谢谢!您好。
11.0总账客户来电咨询银行日记账贷方有余额,但是银行卡里是有余额的,不存在贷方余额的情况,客户称银行对账单没有录入错误,客户想查询是否凭证有做错。
主营业务收入如何设置辅助核算具体的情况如下:用友T+标准版主营业务收入如何设置辅助核算您好,进入基础设置--科目,找到主营业务收入科目,点击编辑后,勾选需要的辅助核算项t1批发零售版12。1在使用过程中总具体的情况如下:t1批发零售版12。1在使用过程中总是检测不到加密狗提示试用版到期,什么问题碰到过很多,服务是正常的但软件就是提示找不到狗,但重启服务,软件就能登。这种问题大多是有杀毒软件导致的。
往来管理发生额清零具体的情况如下:T+过账后,期初余额往来管理损益类科目需要清零,怎么处理?亲,您说的是科目期初吗,科目期初在没有结账的情况下是可以直接修改的,进入初始化--科目期初修改即可请问,工程结算科目是增加在负债类还是成本具体的情况如下:请问,工程结算科目是增加在负债类还是成本类?不客气好的,谢谢您工程施工和工程结算一般对冲后如果工程施工有余额,在资产负债表存货项目反映,如果工程结算科目有余额。
用友U8-8.72采购管理与存货管理1.客户来电咨询,上月有做暂估业务货到票未到,暂估方式选择为单到回冲,暂估月对同一供应商做了一张采购入库单和一笔退货业务-红字入库单(数量与金额),当月发票到时,生成了一张红字回冲单,金额为采购入库单金额,退货业务无红字回冲单,红字回冲单与发票金额便不一致了?已指导方案:客户暂估月未做红蓝入库单结算,指导客户在采购管理-采购结算-手工结算中对红蓝入库单做结算处理。
客户来电称其:Case-14-02-0000916,之前来电称需要提交二线工程师远程。但是金额二线工程师并未与其联系。查看服务记录,已经联系相关工程师进行处理。
停用物料怎样再次启用具体的情况如下:停用物料怎样再次启用?您好,基础设置-存货中,点击查找,停用选择是,然后双击存货档案,将停用的勾选取消。我想把报表的公式D列复制到C列,但是复制具体的情况如下:我想把报表的公式D列复制到C列,但是复制过在粘贴的时候粘贴不过来,怎么解决呢?没有可以整列复制的方式。我想把C列全部的公式转移到D列,怎么能这样复制过来呢?怎么解决呢?她说的意思是一下复制一排。把C列全部的公式转移到D列。
11.0采购管理客户来电采购发票弃复的时候是灰色的?查询结算单未删除,删除问题解决。客户咨询:1.正常单据记账过滤数据时比较慢,如何处理2.有些入库单没有单价,能否快速录入。1.建议客户优化服务器2.特定的入库单成本也不一样,只能手工指定。营销机构填制采购订单时,无法带出单价!可具体的情况如下:营销机构填制采购订单时,无法带出单价!可否设置营销机构对应的采购默认单价?非记忆!您好,营销机构没有价格本功能。
10.1,应付款管理,客户问应付单,如何取消审核?询问是否做过后续处理,客户说核销过,建议客户先取消核销,再取消审核,客户明白。s用户咨询怎么定义他表取数的公式,沟通过程中用户表示知道如何操作了;我这个销货单打完之后为什么不显示已结清呢具体的情况如下:我这个销货单打完之后为什么不显示已结清呢?以前的账套就是保存之后会显示已结清,现在没有了,为什么?是否是全额现结。是否有没结清的款额。业务往来,收款单就是现结的呀。
890总账反结账操作不了?客户操作的按键没有问题,告知还是需要操作,选中月份然后操作,如果还是不行换其他电脑或其他键盘试一下,这个没有别的地方可以操作,如果还是不行切换一下中英文尝试。
872固定资产客户来电咨询,本月有新增两个卡片,一笔做增加原值的一笔做资产减少的,一笔计提本月折旧,这个操作顺序应该是这样的,现在月末结账提示:1、没有计提本月折旧,2、****?客户之前计提了本月折旧且生成了凭证,建议客户将凭证删除,再重新计提折旧生成凭证。并告知客户一般来讲平时若做什么操作要计提折旧就点下计提本月折旧不生成凭证,等本月业务都处理好了再点计提本月折旧生成凭证,月末结账即可。采购入库单已经生成凭证。
11.0基础档案客户称需要修改会计科目‘应付账款’不要受控于应付系统,但是不能修改,是灰色的?告知客户该客户在应付系统已经使用过,所以不能修改,建议客户增加两个明细科目,客户称可以了。客户来电咨询,凭证已经打印完了,现在不知道怎么打印账簿?和客户了解到账簿打印使用的是KZJ101总分类明细账,电话指导客户添加自定义纸型,但是客户添加后,表示在设置中选择纸张大小,看不到自定义纸型。
参照出库单做发货签回,开票时不能自动计算实际发货数量存在该问题,已经和开发确认过,后续版本考虑请问采购发票上个月做的,现在已经付款。然后由于税率更改,导致原先发票上税率都不对,现在如何修改呢?如果已经与入库单结算了,建议做退货流程,开红字发票,重新做蓝字入库单和正确蓝字发票进行结算。如还没有进行结算,可手工做红字发票,与错误税率蓝字发票一样,然后两张发票进行采购结算。再手工开正确的蓝字发票,与入库单进行结算。
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