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t6恢复备份时到最后一个年度就卡住了不动了一直在恢复中一天都不动具体的情况如下:t6恢复备份时到最后一个年度就卡住了不动了一直在恢复中一天都不动您好,将lst文件修改一个新的账套编号后重启T6服务恢复。
请问上个月还未结账,本月能做采购结算吗?具体的情况如下:请问上个月还未结账,本月能做采购结算吗?一般不建议这么做请问这样做有什么影响吗可以这么做这样增加没有问题吧具体的情况如下:这样增加没有问题吧你的科目编码方案是4需要去基础设置的编码方案里修改会计科目编码方案为4一2就可以这样加了!工资模块年结后工资变动表错乱是怎么回事?具体的情况如下:工资模块年结后工资变动表错乱是怎么回事?备份账套。
打印问题具体的情况如下:账套凭证打印有问题,点击打印界面先出现拒绝访问,后才能进入打印界面,但打印出的凭证的位置不对这类提示请参照解决方案处理下:https://service.chanjet.com/school/zhishi/555f33939827ce85718b4574?a=cjfb总账套打工具里的纸型怎么改?实际纸高是1具体的情况如下:总账套打工具里的纸型怎么改?实际纸高是11。
销售明细表里面,为和最底下没有合计一栏了具体的情况如下:销售明细表里面,为和最底下没有合计一栏了,如何设置处理好的,谢谢在报表上点击上方的【合计显示】即可。客户来电咨询:固定资产录入的时候不需要计提折旧选择折旧方法为不计提折旧是否可以可以你好,我现在用的是T1商贸宝批发零售普及具体的情况如下:你好,我现在用的是T1商贸宝批发零售普及版后1个站点的,我想升级到T1商贸宝批发零售标准版2个站点的。
我反结账跳出来这个,这个要怎么用具体的情况如下:我反结账跳出来这个,这个要怎么用您好请参考文档中方法先检查下控制面板的热键是否与反结账一致,如果同反结账热键,请参考文档中方法修改下热键。https://jingyan。
872应付客户来电咨询:付款申请单不能参照某张采购发票生成,怎么办?可以已经生成付款申请单,故不需要再参照生成。T6期初存货数的问题具体的情况如下:T6月收发存汇总表期末结存数量是空白,结存金额是-5656.年结过来后期初存货核算数量是-808.库存是0.请问这个存货核算的期初存货数的-808.是怎么出来的建议您手工修改下期初后再审核库存是没有数量,存货核算是没有数量的。
再财贸包的客户多栏式查询中保持报表保存到具体的情况如下:再财贸包的客户多栏式查询中保持报表保存到哪去了您好,是在安装路径下的客户端程序文件夹下的rep文件夹中汇兑损益结转出现百万了。怎么查啊具体的情况如下:汇兑损益结转出现百万了。怎么查啊汇兑损益科目。亲,是本年利润科目还是哪个科目?您好!请问下T+有没有加密狗,还是我原先具体的情况如下:您好!请问下T+有没有加密狗,还是我原先用的T3加密狗。
特别说明:11.0采购管理问题描述:客户咨询去年12月的采购入库单和采购发票结算了,现在2月来了运费发票,还能做费用折扣结算吗?指导客户做费用折扣结算,过滤不到采购入库单,告知客户入库单没有结转过来,建议客户按存货费用折扣结算,客户明白。890存货核算一个存货,明细账中其他入库单单价是17.67,只是本年度的第一笔入库,单价是怎么带出来带的?自动带出单价取得是最新价格,但是本年没有采购入库过。
模具档案如何从2012年导入到2013年***********彭先生***********-8107已发邮件到ZXDs用友U811.1总账做凭证的时候提示科目没有指定项目大类指导客户指定科目核算大类10。
我这里做了个财务费用是做在借方蓝字的。但具体的情况如下:我这里做了个财务费用是做在借方蓝字的。但是结转以后变成了红字借方,这是为什么呢。好的。是我比较混乱。。所以我现在在新建同样会计准则的账套。看下是不是也是这样的。那应该是自己修改过,财务费用属于支出类科目,肯定是在借方的,这个一般都不会改,所以一开始没做判断,抱歉。忽略了这个。我看了下是在贷方的。。。我不知道是不是性质的原因。这个账套他是个体经商的一个会计准则。。
T+收入单具体的情况如下:我做了收入单之后,我怎么知道我的钱是进到了哪个账户。做完后要做收款单吗?需要做收款单,选择对应的账号,才能查询账户信息的T+资产负债表,损益类是年底一次做具体的情况如下:资产负债表,损益类是年底一次做,那么平时的资产负债表不会平,公式需要怎么设呢如果年度一次性做的话,之前月份的资产负债表是不可能平衡的,一般是按月进行结转,如果不结转要报表平衡的话。
出纳管理现金日记账,删除提示如图具体的情况如下:出纳管理现金日记账,删除提示如图清下IE缓存,重新配置下数据库再登录现金银行日记账看是否已经删除了上面是有数据的您好,打开现金银行日记账输入您的账号名称,然后点击确定之后登录的界面,出现有一条空的记录,这是正常的,该条空记录不需要删除不行。删除后,在查询还是有这个记录的点击前边序号下的1,应该能进行删行。你好,还未录制期初余额,就填制凭证,但是具体的情况如下:你好。
890应付应付结账的时候提示:截止到本月有应付单没有记账,怎么办?客户表示是一些没有结算的采购发票,指导客户进入应付单据审核中,选择未完全报销,可以过滤出来,客户表示这些采购发票是否可以本月删除,下个月再做。
1、付款预测中为什么之前查不到这个单据现在能查到这个单据?2、在哪里能看单据是不是已经开了付款单但是没有核销的?3、其他应付单有0.01余额挂在账上,怎么冲掉?1、正常的,用户的单据做了但是没有核销。2、这个看不到,只能查有余额的单据,但是付款单并不知道是针对那个发票的。3、做红字应付单冲掉即可。s出纳昨天登记的现金银行日记账到今天怎么查询不出来了?具体的情况如下:出纳昨天登记的现金银行日记账到今天怎么查询不出来了。
总账:凭证类别字增加问题咨询;指导;用友U811.1固定资产重新初始化,提示系统中存在采购转资产,重新初始化将清除所有采购资产业务,请问清除的是那些数据,是否清除采购入库业务数据?您好!只清除固定资产模块数据,采购模块不清除,操作前建议备份下账套10.1,应收。客户要取消票据贴现,但是取消操作-票据处理中过滤不出来此记录。***********张先生ss客户生成凭证了,删除票据贴现的凭证后,取消操作就能过滤到了。
客户来电咨询,总账结账,提示“有操作员正在reg注册”?清除异常任务后还是提示。沟通有其他人在操作总账,让其他操作员退出后,再结账正常。用友U810.1应收应付客户来电咨询;在应收中的一张票据6万背书给一个供应商,再做此供应商的付款单1万,这两笔业务是否可以生成在一张凭证上?告知客户需要和财务同事确认下,稍后回电,客户表示不需要,自己重新拨打财务线。用友U8客户端,刚安装完成进去一切正常,重启电脑后,就报错了。
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