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导入存货档案,为什么助记码不能自动生成?具体的情况如下:导入存货档案,为什么助记码不能自动生成?需要手工录入,这个问题建议在支持网提交个需求问题看是否能够优化那么多条档案,要自己录进去?导入的档案不能自动生成T+2.3费用单升级后打开出错具体的情况如下:T+2.3费用单升级后打开出错,什么原因建议您尽快将账套备份联系服务商提交支持网问题win1032位,提示注册成功,但C盘具体的情况如下:win1032位。
请问固定资产月结后,后期发现有问题想反月具体的情况如下:请问固定资产月结后,后期发现有问题想反月结帐,请问这个反结账在什么位置?上个月有没有生成凭证如果生成请删除。
G6E查询项目明细账时科目显示不全,用具体的情况如下:G6E查询项目明细账时科目显示不全,用账表格式还原工具打不开,请尽快跟我解决,谢谢!我需要加急!!!!!!谢谢!!!!项目明细账界面点击还原看一下T3修改了辅助核算,又取消了具体的情况如下:辅助核算中途加了个部门,后来又取消了,修改以前的凭证提示部门辅助核算不能为空,怎么解决好的,谢谢,发现是其他科目也挂了部门。将这个科目先在科目档案里重新挂上部门辅助核算。
T6固定资产卡片的原值和对账中的原值不一样具体的情况如下:T6固定资产卡片的原值和对账中的原值不一样,卡片管理中的原值为430616930.01,对账中的固定资产金额为:430332606.01请问是怎么回事数据问题,提交支持网,需要重算下fa_total表。T3数据库恢复后出现这个账套号不正确具体的情况如下:数据库恢复后提示这个登录其他账套看下是否正常,如果其他账套有正常的。
T+先进先出法,第一批价格没出完,审核完价格发生变化具体的情况如下:T+先进先出法,第一批价格没出完,做材料出库单是,带出第一批价格,审核完价格发生变化变成第二次您好,能否将存货明细账截图给我看看呢为什么我的辅助多栏账擦查询的余额不对,本来是正的结果负了具体的情况如下:为什么我的辅助多栏账擦查询的余额不对,本来是正的结果负了报表查询是根据您录入的期初和录入的凭证计算得来的,您可以查询下辅助核算明细账。
871存货核算1.存货核算中没有财务核算这个节点?2.采购发票如何生成凭证?2.期初记账后有财务核算的节点2.在应付款管理中审核发票后生成凭证,客户操作成功。用友U811。
特别说明:问题描述:如何在一个表里查看母件、对应子件、子件成本,其中子件成本要按母件汇总***********于小姐9:40回电,指导查看母件结构表-汇总式,指导在格式中将单位材料成本属性“是否计算汇总”选择为true,然后保存格式。之后点分组,选择母件名称和编码,解决。s用友U811.0库存1、客户做调拨单单据保存失败违反了uniquekey约束不能再对象dbo。
批次存货汇总表,件数与数量一致、而且无换算率显示?格式设置中增加列,设置换算率。件数则通过在存货档案中设置库存默认单位实现客户询问如何期间损益结转设置。指导客户转账定义-期间损益结转设置。单据审核具体的情况如下:我一月份做了一张单据,没有的审核,我在2月份的时候想要将给单据的单据日期修改为2月份的日期,然后进行审核,之前这样操作都可以保存审核,但1月3日制的单,将它的日期修改为2月12日进保行存审核都不行。
872销售发票客户的销售专用发票抬头开错了,希望重新开一张新的正确的发票,并希望同步指导操作同步指导,告知客户如何生成红字发票来冲错误的蓝字发票,再生成正确的蓝字发票,同时指导客户在单据格式设置中,右击表体栏目,找到退补标志,保存即可。12.0标在内网使用正常外网登录,具体的情况如下:12.0标在内网使用正常外网登录,经掌提示GNWAY无响应或是登录后,用不到3分钟就会提示:程序中断异常错误。
用友U810.1出纳管理出纳收款点击生单,生成的收款单没有表头内容,为什么?11:07回电不正常的日记账记录与正常的日记账是同一个账户下相同的结算方式,只是不同的客户,建议用户删除日记账记录重新在出纳收款里生单。
生成采购入库单凭证出现红字暂估具体的情况如下:生成采购入库单凭证出现红字暂估如果是费用单分摊的金额,您看下是不是作了采购费用分摊,费用是不是红字的。我查了是部分费用单分摊的金额,怎么回事【单到回冲】:跨月进行采购核算时,系统根据本次核算数量和暂估单价生成一张红字回冲单,然后按照核算单价(实际单价)和核算数量生成一张蓝字回冲单;单到回冲的暂估方式会有红字回冲单生成凭证。您参考一下上面的文字请查看是由红蓝回冲单生成凭证。
用友的调整汇率是取的月末最后一天的汇率吗?您好,调整汇率是您需要调整时间截止的那个汇率。谢谢应付,怎么把一红一蓝两张应付单合并制单,怎么操作?指导用户在制单处理里选择这两条制单记录,输入相同的数字,点击制单,即可实现合并制单。客户来电咨询,1、考勤设置--休息日中法定节假日的增加、删除按钮是灰色的?2、排班是否可以不做?***********钟先生1、指导客户点击要修改的休息日方案,然后点击修改,可以进增删。
客户咨询之前的销售订单和发货单已经找不到了,现在需要做退货,怎么办?告知客户可以重新做订单,参照订单做退货单和红字发票,最后关闭订单即可,客户明白。用友U810.1应收应付客户要将红蓝的采购发票做对冲?告知客户做红票对冲即可,客户明白890销售管理客户来电咨询发货单能否自动生成销售发票?告知客户不行。特别说明:问题描述:生成凭证的时候如何可以自动带出凭证号?总账-设置-选项中将凭证编号方式修改为自动编号。
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